要保持采購管理流程公平、透明、高效,充分了解采購流程是關鍵。盡管采購流程因組織而異,但下面的流程圖總結了采購流程中的重要步驟。
每個采購管理流程涉及多個要素,包括需求識別、供應商研究、價值分析、提出采購請求、審查階段、采購訂單轉換、合同管理、收到訂單的監控/評估、三向匹配、付款履行和記錄保存。那么,采購訂單管理流程步驟有哪些?
采購訂單管理流程
第0 步:需要批準
采購流程的需求識別階段使企業能夠制定準確的計劃,以合理的成本及時采購商品和服務。
第1步:采購申請
采購申請是內部用戶/客戶向采購團隊尋求幫助以滿足現有需求的書面或電子文檔。
它包含采購正確的商品、服務或工程所需的關鍵信息。
第2 步:申請審核
只有在采購申請獲得批準并交叉檢查預算可用性后,采購流程才正式開始。
在審核階段,職能經理或部門負責人審核申請包,并仔細檢查所請求的商品或服務是否確實需要,并驗證是否有必要的資金。
批準的采購申請成為采購訂單,而拒絕的申請將連同拒絕的原因一起發送回申請者。
所有這些都可以通過一個簡單的采購訂單軟件來處理。
第3 步:招標流程
申請獲得批準并生成采購訂單后,采購團隊將制定單獨的采購計劃并概述相應的投標流程。
該單獨征集計劃的范圍最終取決于請求的復雜程度。
第4 步:評估和簽約
招標過程正式結束后,采購團隊將與評估委員會一起審查和評估供應商的報價,以確定哪家供應商最適合滿足現有需求。
第五步:訂單管理
供應商在規定的時間內交付承諾的貨物/服務。收到貨物后,買方檢查訂單并通知供應商收到的物品有任何問題。
在此步驟中,采購訂單、裝箱單(隨訂單一起到達)和供應商發票進行對齊和核對,以識別差異并確保交易準確。
一旦發現差異,就應該予以解決。
第6 步:發票審批和爭議
三向匹配完成后,發票將根據組織的規范獲得批準并轉發至付款處理。
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